[公告] 大飲:公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」


第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會
108年10月18日金管證審字第1080332734號函辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/26
5.意見類型:出具否定意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無