[公告] 譜瑞-KY:公告本公司取得會計師西元2024年內部控制制度專案審查報告



第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循法令規範之需要,本公司依據「財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第三條之
規定,委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/12
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
系統開發、資訊提供:精誠資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
本資料僅供參考所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準
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